Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-2,87 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2,87 €
58,81%
-1,63 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,63 €
33,31%
-0,28 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,28 €
5,73%
-0,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,04 €
0,91%
-0,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
0,78%
-0,02 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-0,02 €
0,46%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0,02 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4,88 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -4,86 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4,86 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -4,86 € |
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,17 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -0,22 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4,91 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4,91 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |